新余市數據局2025年部門預算
目 錄
第一部分 新余市數據局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 新余市數據局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第三部分 新余市數據局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市數據局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家、省有關數字中國、數字江西、數字經濟、數字政府、數字社會等有關的發展戰略和法律法規,牽頭擬定全市數字新余、數字經濟、數字政府、數字社會的發展規劃、政策文件和考核體系,并組織實施。(二)統籌數據資源整合共享和開發利用。協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等數據基礎制度建設,引導數據要素市場發展;負責指導全市經濟社會各領域的數據資源開發利用工作,促進全市數據資源產業發展;協調推進公共數據資源分類分級、匯聚、治理、共享、開發利用,推動信息資源跨行業跨部門互聯互通。(三)牽頭推進數字經濟發展,促進數字產業化和產業數字化。負責監測、分析全市數字經濟運行態勢和質量,擬訂中、長期經濟運行目標;負責對全市數字經濟企業實施行業管理,組織實施行業規范和行業標準,指導行業質量管理工作;負責推動工信、農業、商務等行業主管部門開展工業、農業、服務業數字化轉型;負責數字經濟產業的招商引資、園區服務和企業培育工作;統籌安排全市數字經濟產業發展專項資金使用。(四)統籌推進數字政府建設。負責制定全市政務數字化項目年度及專項計劃,會同發改、財政等部門建立數字化項目論證評估和聯合會審機制,開展評審、驗收、監管工作;負責市政府門戶網站及政府網站集約化建設和管理;指導、督促考核縣區和市直各單位開展數字化建設工作。(五)協調推動數字社會發展。協調推動公共服務和社會治理信息化,協調促進智慧城市、社會信息化和企業數字化建設。負責數字新余、數字經濟、數字政府、數字社會的對外交流合作,會同有關部門做好人才培養等工作。(六)負責全市數字基礎設施規劃、管理和協調工作。統籌數字政府基礎設施建設,負責管理全市政務外網、政務云、城市大腦等基礎設施和共性應用支撐平臺。(七)促進全市數據安全體系建設,牽頭落實數字政府建設有關安全制度,會同宣傳、公安、保密等部門開展數據安全制度建設、監測和風險評估。(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年新余市數據局共有預算單位1個,包括新余市數據局本級和下屬單位新余市大數據中心。新余市數據局設4個內設機構:辦公室、發展規劃與基礎設施科、數字經濟與數據市場科、數據資源與安全科。
編制人數小計33人,其中:行政編制人數12人,參照公務員管理的事業編制人數21人。實有人數小計26人,其中:在職人數小計19人,行政在在職人數11人,參照公務員管理的事業在職人數2人,全部補助事業在職人數6人。退休人數小計7人。
第二部分 新余市數據局2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 新余市數據局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年新余市數據局收入預算總額為438.35萬元,較上年預算安排減少11.37萬元,其中:財政撥款收入438.35萬元,較上年預算安排減少6.37萬元;上年結轉(結余)0.00萬元,較上年預算安排減少5.00萬元。
(二)支出預算情況
2025年新余市數據局支出預算總額為438.35萬元,較上年預算安排減少11.37萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出438.35萬元,較上年預算安排減少6.37萬元;其中:工資福利支出360.24萬元,商品和服務支出45.77萬元,對個人和家庭的補助32.34萬元。項目支出0.00萬元,較上年預算安排減少5.00萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出324.37萬元,較上年預算安排減少37.82萬元;社會保障和就業支出94.55萬元,較上年預算安排增加27.18萬元;住房保障支出19.42萬元,較上年預算安排減少0.74萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出360.24萬元,較上年預算安排減少45.83萬元;商品和服務支出45.77萬元,較上年預算安排增加9.49萬元;對個人和家庭的補助32.34萬元,較上年預算安排增加29.97萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年新余市數據局財政撥款支出預算總額 438.35萬元,較上年預算安排減少11.37萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出324.37萬元,社會保障和就業支出94.55萬元,住房保障支出19.42萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出438.35萬元,較上年預算安排減少6.37萬元;其中:工資福利支出360.24萬元,商品和服務支出45.77萬元,對個人和家庭的補助32.34萬元。項目支出0.00萬元,較上年預算安排減少5.00萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年機關運行費預算45.77萬元,比2024年預算增加9.49萬元,增長26.16%,主要原因是保障機關日常運轉。
(七)政府采購情況
2025年政府采購總額0.00萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0.00萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)重點項目情況說明
本部門本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年新余市數據局"三公"經費財政撥款安排12.80萬元,其中:
因公出國(境)費6.00萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費6.80萬元,比上年減0.2萬元,主要原因是:落實過緊日子正常,厲行節約 。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)信息事務(項):指本單位的支出。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指本單位開支的離退休經費。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費 (項):指本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費 (項):指本單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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